『壹』 求內部控制審計的底稿模板
以下內容從原文隨機摘錄,並轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。內 部 控 制 報 告
**[200*]第 號
ABC公司:
我們對ABC公司(以下簡稱貴公司)以200*年*月*日為基準日的清產核資進行了專項審計,並於200*年**月**日出具了清產核資專項審計報告。貴公司擬於200*年**月**日申請執行《企業會計制度》,建立健全內部控制是貴公司的責任,我們在審計過程中了解、測試和評價了與我們的審計相關的內部控制,其目的不是為內部控制提供可信性保證,而是為了判斷貴公司截至200*年**月**日與我們審計相關的內部控制是否存在重大缺陷。
內部控制具有固有限制,存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外,由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或降低對控制政策、程序、遵循的程度,根據內部控制結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。
我們並沒有專門對貴公司內部控制進行審核,而是在審計過程中了解、測試和評價了與我們的審計相關的內部控制,如果我們專門對貴公司內部控制進行審核,可能會發現其他應向你們報告的事項。
(描述內部控制的重大缺陷以及對實現控制目標的影響)有效的內部控制能夠為企業及時防止或發現會計報表中重大錯誤提供合理保證,而上述重大缺陷使貴公司的內部控制失去這一功能。
根據對內部控制的了解和評價,除上述內部控制的重大缺陷及其對實現控制目標的影響外,我們未發現貴公司截至2003年12月31日與我們的審計相關的內部控制存在重大缺陷。
本報告僅供貴公司董事會、管理當局及國有資產監管機構使用。因使用不當造成的後果,與執行本審計業務的注冊會計師及會計師事務所無關。
附件:ABC公司內部控制說明
X X 會計師事務所中國注冊會計師
中國·武漢 中國注冊會計師
200*年**月**日
『貳』 求內部審計工作底稿
內審太廣泛了,不同行業間差距很大,給你一份供參考,已發送你郵箱了
『叄』 有誰知道哪有公司內部審計工作底稿的樣本或範例
我給你個地址,是聯創的內部審計底稿,包括方案、制度模版全套的,在動力審計論壇上
http://www.dlsjj.com/talk/printpage.asp?BoardID=22&id=6106
『肆』 內部審計工作底稿格式的樣本
內部審計工作底稿格式
『伍』 內部審計工作底稿如何編制
內部審計工作底稿是審計過程中對某項問題的記錄,當著審計證據,可用於審計報告的附件。
內部審計工作底稿其實可以採用表格來完成(我們就是用表格形式)。
主要內容是:
被審計單位(或部門)名稱、審計日期、底稿編號、審計事項、審計查出問題敘述、審計金額、被審計人員簽字等內容。
『陸』 如何規范編制審計工作底稿
審計取證單和審計工作底稿是審計實施階段重要的審計記錄文書.審計取證單是編制審計工作底稿的基礎,是審計工作底稿的審計證據;審計工作底稿是撰寫審計報告,發表審計意見,作出審計決定的依據,因此,編制審計取證單和審計工作底稿是直接影響審計工作質量及審計目標實現的重要環節,是整個項目審計過程的核心工作.本人結合自身審計工作實際情況,談一談對編制這兩項審計記錄主要內容的心得體會,僅供各位同仁參閱.
『柒』 財務報表審計工作底稿編制案例 pdf
於延琦編著,東北財經大學出版社2008年出版的那本書嗎?